根据省交通集团内审工作会议精神,省海运集团进一步加强内部审计工作,努力发挥内审监督作用,切实提升内部管理和防范风险。
5月22日,省海运集团党委理论学习中心组专题传达学习了省交通集团内审工作会议精神,重点学习了《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》,研究了公司目前的内审工作形势,认为当前形势下加强内审工作对补足短板提升内部管理和加强对子公司的管控尤为重要,要求把加强内部审计与风险管控相结合,切实发挥监督作用,有效防范企业风险。
在此基础上,省海运集团党委于5月30日召开会议,研究制定了《关于进一步加强内部审计工作的实施办法》,进一步明确公司内审工作领导机制,强调了纪检监察审计部承担的内审工作职责,提出了内审工作重点和要求,在纪检监察审计部专设2名专职内审人员,1名专职人员已调整到位,增强内审力量,进一步发挥内审作用。
