
为进一步规范公司内部管理,帮助各部门、单位深入了解经营管理中的薄弱环节,10月12日下午,浙江交控举办了内部审计知识培训会议。公司领导班子、总部职能部门以及子公司经营班子、专业条线人员共计230余人参加了本次培训。
会上,审计专业人员以法律法规、规章制度为主要审计依据,从公司治理、招投标管理、合同成本管理、工程管理、营销管理、费用管理、财务管理七大常规审计模块出发,以案例形式重点解析了33个审计关注点。
通过本次培训,进一步明确了内部审计应审尽审、凡审必严的工作职责,突出了审计常态化“经济体检”的主要内容,加深了广大员工对审计工作的认识和理解,提升了公司管理规范化水平,对后续各单位治已病、防未病起到了借鉴作用。
