6月18日,集团公司财务部副经理姚慧亮、经理助理李媛等一行来金基置业进行“三公”经费重点检查。
检查组对金基置业本部、杭州金基、临安公司2009-2011年度公费出国(境)、公务车购置及运行、公务接待等“三公”费用开支情况及列支标准进行了核实检查,通过查阅财务凭证及帐目、审批文件、预算对比等,重点检查了公司“三公”费用支出、财务运行及各项审批手续的完整情况。在对“三公经费”预算和执行情况进行交流和探讨的基础上,检查组针对检查中发现的问题,提出了一些具体的改进建议,将促进公司进一步规范财务账务处理,提高财务基础工作水平。
为了做好此次检查,公司财务管理部事先进行了自查。
