为贯彻落实集团审计整改大会工作精神,深入推进经责审计整改工作,规范生产经营活动,提升基础管理水平,根据集团经责审计问题反馈,纪检监察审计部结合实际,严格按照要求,组织开展自查工作。
本次自查的范围为审计厅组织的2020年集团经责审计、公司2020年组织的诸暨分公司内部审计及各次相关检查中发现和披露的问题。审计自查整改工作分梳理自查、整改落实和工作督查三个方面。纪检监察审计部根据集团《自查自纠问题清单》逐项分类,并将问题逐条分解到各部门各家公司。各责任部门对照《自查自纠问题清单》,按照自查整改要求积极行动,认真组织自查,查找存在的问题,分类梳理,将自查问题整改,落实整改责任。(刘志红)
