为进一步聚焦防范经营业务风险,客观分析存在的问题,提出更切合实际的建议,真正发挥内审工作防风险的作用,保障公司经济运行安全。近日,集团审计部相关人员赴诸暨调研“物流+金融+投资”模式项目试点情况。
调研组走访了诸暨分公司,查阅相关资料,开展座谈交流,详细了解业务流程、内部管理等情况,并就经营的主要风险、风险管理的重要环节等内容进行交流探讨,重点考察项目公司制度体系建设是否健全完善、客户资信调查是否全面到位、货物仓储管理是否严格规范、公司本级防控措施是否完备。调研组表示通过此次调研进一步掌握了子分公司经营业态,既有利于集团审计部工作统筹,又有利于审计监督重点更加聚焦新的产业模式,为集团转型发展建言献策。(肖毅)
