10月24日,高速物流公司领导班子会议审议通过了《内部审计实施办法(试行)》等三项审计监督制度,努力完善监管机制,为审计监督工作的顺利开展保驾护航。
此次《内部审计实施办法(试行)》、《审计事项整落实督查实施办法(试行)》、《纪检监察审计函询实施办法(试行)》三项制度修订,自觉适应当前审计工作的新形势新特点新要求,结合《中国共产党党内监督条例》、《浙江省省属国有企业内部审计管理暂行办法》等多项相关文件精神,特别结合集团公司对审计、督查、函询工作要求,重点突出对审计监督工作的适应范围、审计方式、职责与权限、工作程序等方面进行了明确和规范,构建起审计工作的监督格局和监督原则,为稳步推进审计监督工作奠定了良好基础。
下一步,公司纪委将严格执行审计制度,加强审计监督的全流程宽领域管理,以整改事项责任制挂钩绩效考核,跟踪检查促进审计结果整改落实到位,做到处置流程规范把控、数据台帐精准管理、体制机制完善到位,充分推进公司内部审计工作实现制度化、规范化、科学化,全力助推公司稳定创新发展。(姚敏)
