为了加强财务信息系统安全,防范网络和结算系统风险,财务公司协助集团公司在全集团财务条线开展结算类信息系统电子证书操作管理规范性工作。此项工作主要分为自查和抽查两个阶段,内容主要包括:电子证书管理制度建设、台账管理、库存盘点及账实核对、电子证书保管及使用等情况,并针对“证、人合一”、证书保管、密码管理三大方面进行重点检查。
自通知下发后,各子(分)公司高度重视,开展了全面、彻底的结算类信息系统电子证书的操作管理规范自查工作。财务公司共收到40份纸质自查报告。根据各子(分)公司自查整改情况,于9月29日由集团财务管理中心带队,财务公司科技信息部配合,对集团两家单位实施了现场抽查工作。
通过本次抽查,有利于集团电子证书的规范管理,降低财务信息系统的操作风险。(财务公司 葛斌 刘玲娜)


