11月26日,财务公司开展了自成立以来的首次内部管理评审讨论,涉及流程管理制度、风险控制评价等多项内容,公司领导及在杭所有员工参加。本次评审以践行“三严三实”为指引,遵循“谋事要实”的理念,鼓励全员参与,是基于实际突破条框、立足自身谋求发展的一次全新尝试。
评审会议首先对公司目前在工作流程中不尽合理、管理制度上不尽完善之处进行逐一梳理查摆,并就如何优化和提升部门协同进行了深入探讨,对公司在“贷前尽职调查”、“开立户”、“档案归档”、“同类流程合并”等环节存在的突出问题达成一致意见。
本次内部管理评审对优化制度流程、加强内部控制、提高工作效率等均大有助益。下一步,公司将以本次评审会议形成的意见为基础,抓紧修订完善相关制度,在严控风险、确保合规的前提下切实提高自身工作效能,进一步提升服务集团的能力与水平,为履行好财务公司的职能提供有力保障。(黎萍)
