日前,公司顺利完成资金系统运行情况的专项审计。该审计项目的结束,标志着财务公司首轮关于制度建设与执行情况的全业务条线审计活动基本完成。
此次业务条线的专项审计遵循商业银行内部审计的要求,结合财务公司自身特点,时间跨度七个月,覆盖财务核算部、资金管理部、公司业务部及综合办公室等部门,共针对结算账户开立、资金管理、信贷业务及资金系统管理等主要业务进行了专项、细致的审计。审计过程中发现问题30项,提出建议22条,有效地促进了公司各部门合规高效地开展各项业务活动。
下一步,财务公司将严格按照银监会与人民银行等监管部门的要求,贯彻“风险为导向、增值为目的”的审计理念,不断拓展审计的广度和深度,争取将内部控制评价体系与审计成果利用相结合,充分发挥内部审计对于公司整体发展的促进与监督作用。(何瑛)
