6月6日,集团公司专职监事陈满娜和省属国有企业监事服务中心相关专职监事来到财务公司检查指导工作。
财务公司总经理陶明辉向检查组介绍了公司的筹建历程、组织架构、业务模式等情况。随后,检查组深入各个部门,认真查看了财务公司吸收存款、发放贷款、代理直接融资、内部资金管控等各项工作的相关制度和台账,详细了解了财务公司在资金预算、头寸控制、结算审批、资金管控等方面的具体操作流程和在具体资金集中管理过程中遇到的困难及存在的问题。
检查组对财务公司在整合集团资源、强化内部管理、防范经营风险等方面所做的大量卓有成效的工作表示了充分肯定,同时要求财务公司在后续工作中要继续抓好、抓实各项风险控制工作,以推进产融结合为抓手,为集团公司的发展贡献力量。(孙华明 王学斌)
