日前,公司顺利完成对成员单位内部结算账户开立情况的专项审计。这是公司自开业以来的首次内部审计。本次审计注重管理制度建设,目的是评估相关制度的合理性及执行情况,并提出进一步改善的意见建议。制度执行专项审计肯定了公司财务核算部在账户开立制度建设及执行过程中所做的工作,同时指出还存在制度执行不到位、开户工作进展缓慢等问题,要求相关部门严格执行既定制度,采取措施抓紧账户开立工作,切实防范风险。相关部门及时采纳了审计意见并进一步规范了制度执行细节。审计工作取得了预期效果。
此次专项审计工作后,公司将陆续展开针对业务操作制度执行情况的专项审计,确保公司各项经营活动与管理活动符合银监会、人民银行的监管要求。
(何瑛)
